2016年甘德县上贡麻乡人民政府
部
门
决
算
目 录
第一部分
概况甘德县上贡麻乡人民政府
一、部门职能
二、部门决算单位构成
第二部分甘德县上贡麻乡人民政府2016年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分甘德县上贡麻乡人民政府2016年度部门决算情况说明
第四部分名词解释
第一部分
甘德县上贡麻乡人民政府部门概况
一、 部门职能
主要职能
(1)制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,制定资源开发技术改造和产业结构调整方案,组织指导好各业生产,搞好商品流通,协调好本乡与外地区的经济交流与合作,抓好招商引资,人才引进项目开发,不断培育市场体系,组织经运行,促进经济发展。
(2)制定并组织实施村镇建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施,水利设施的管理,负责土地、林木、 水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作。
(3)负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定。
(4)按计划组织本级财政收入和地方税的征收,完成国家财政计划,不断培植税源,管好财政资金,增强财政实力。
(5)抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风易俗,反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚。
(6)完成上级政府交办的其它事项
二、部门决算单位构成
2016年度决算编制范围包括各级预算单位1个。各级单位年末人数22人,其中在职人员22人,
第三部分甘德县上贡麻乡人民政府
2016年度部门决算报表
|
|
|
收入支出决算总表
|
|
|
|
|
|
|
公开01表
|
部门:甘德县上贡麻乡人民政府
|
|
|
金额单位:万元
|
收入
|
支出
|
项目
|
行次
|
决算数
|
项目
|
行次
|
决算数
|
一、财政拨款收入
|
1
|
486.51
|
一、一般公共服务支出
|
29
|
364.10
|
二、上级补助收入
|
2
|
0.00
|
二、外交支出
|
30
|
0.00
|
三、事业收入
|
3
|
0.00
|
三、国防支出
|
31
|
0.00
|
四、经营收入
|
4
|
0.00
|
四、公共安全支出
|
32
|
0.00
|
五、附属单位上缴收入
|
5
|
0.00
|
五、教育支出
|
33
|
0.00
|
六、其他收入
|
6
|
0.13
|
六、科学技术支出
|
34
|
0.00
|
|
7
|
|
七、文化体育与传媒支出
|
35
|
0.00
|
|
8
|
|
八、社会保障和就业支出
|
36
|
0.00
|
|
9
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出
|
37
|
0.00
|
|
10
|
|
十、节能环保支出
|
38
|
0.00
|
|
11
|
|
十一、城乡社区支出
|
39
|
0.00
|
|
12
|
|
十二、农林水支出
|
40
|
0.00
|
|
13
|
|
十三、交通运输支出
|
41
|
0.00
|
|
14
|
|
十四、资源勘探信息等支出
|
42
|
0.00
|
|
15
|
|
十五、商业服务业等支出
|
43
|
0.00
|
|
16
|
|
十六、金融支出
|
44
|
0.00
|
|
17
|
|
十七、援助其他地区支出
|
45
|
0.00
|
|
18
|
|
十八、国土海洋气象等支出
|
46
|
0.00
|
|
19
|
|
十九、住房保障支出
|
47
|
27.90
|
|
20
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
48
|
0.00
|
|
21
|
|
二十一、其他支出
|
49
|
0.00
|
|
22
|
|
二十二、债务还本支出
|
50
|
0.00
|
|
23
|
|
二十三、债务付息支出
|
51
|
0.00
|
本年收入合计
|
24
|
486.64
|
本年支出合计
|
52
|
392.00
|
用事业基金弥补收支差额
|
25
|
0.00
|
结余分配
|
53
|
0.00
|
年初结转和结余
|
26
|
0.10
|
年末结转和结余
|
54
|
94.74
|
|
27
|
|
|
55
|
|
总计
|
28
|
486.74
|
总计
|
56
|
486.74
|
|
|
|
|
|
收入决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表
|
部门:甘德县上贡麻乡人民政府
|
|
|
|
|
|
金额单位:万元
|
项目
|
本年收入合计
|
财政拨款收入
|
上级补助收入
|
事业收入
|
经营收入
|
附属单位上缴收入
|
其他收入
|
支出功能分类科目编码
|
科目名称
|
类
|
款
|
项
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
合计
|
486.64
|
486.51
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.13
|
201
|
一般公共服务支出
|
458.77
|
458.64
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.13
|
20103
|
政府办公厅(室)及相关机构事务
|
393.18
|
393.05
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.13
|
2010301
|
行政运行
|
393.18
|
393.05
|
|
|
|
|
0.13
|
20129
|
群众团体事务
|
16.12
|
16.12
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
2012901
|
行政运行
|
16.12
|
16.12
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
20131
|
党委办公厅(室)及相关机构事务
|
49.46
|
49.46
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
2013101
|
行政运行
|
49.46
|
49.46
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
221
|
住房保障支出
|
27.87
|
27.87
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
22102
|
住房改革支出
|
27.87
|
27.87
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
2210201
|
住房公积金
|
27.87
|
27.87
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表
|
部门:甘德县上贡麻乡人民政府
|
|
|
|
|
|
金额单位:万元
|
支出功能分类科目编码
|
科目名称
|
本年支出合计
|
基本支出
|
项目支出
|
上缴上级支出
|
经营支出
|
对附属单位补助支出
|
类
|
款
|
项
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
合计
|
392.00
|
392.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
201
|
一般公共服务支出
|
364.12
|
364.12
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
20103
|
政府办公厅(室)及相关机构事务
|
298.53
|
298.53
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
2010301
|
行政运行
|
298.53
|
298.53
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
20129
|
群众团体事务
|
16.12
|
16.12
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
2012901
|
行政运行
|
16.12
|
16.12
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
20131
|
党委办公厅(室)及相关机构事务
|
49.46
|
49.46
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
2013101
|
行政运行
|
49.46
|
49.46
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
221
|
住房保障支出
|
27.87
|
27.87
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
22102
|
住房改革支出
|
27.87
|
27.87
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
2210201
|
住房公积金
|
27.87
|
27.87
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
财政拨款收入支出决算总表
|
|
|
|
|
|
|
公开04表
|
部门:甘德县上贡麻乡人民政府
|
|
|
|
|
金额单位:万元
|
收 入
|
支 出
|
项目
|
行次
|
决算数
|
项目(按功能分类)
|
行次
|
决算数
|
小计
|
一般公共预算财政拨款
|
政府性基金预算财政拨款
|
一、一般公共预算财政拨款
|
1
|
486.51
|
一、一般公共服务支出
|
30
|
364.12
|
364.12
|
0.00
|
二、政府性基金预算财政拨款
|
2
|
0.00
|
二、外交支出
|
31
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
3
|
|
三、国防支出
|
32
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
4
|
|
四、公共安全支出
|
33
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
5
|
|
五、教育支出
|
34
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
6
|
|
六、科学技术支出
|
35
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
7
|
|
七、文化体育与传媒支出
|
36
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
8
|
|
八、社会保障和就业支出
|
37
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
9
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出
|
38
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
10
|
|
十、节能环保支出
|
39
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
11
|
|
十一、城乡社区支出
|
40
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
12
|
|
十二、农林水支出
|
41
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
13
|
|
十三、交通运输支出
|
42
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
14
|
|
十四、资源勘探信息等支出
|
43
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
15
|
|
十五、商业服务业等支出
|
44
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
16
|
|
十六、金融支出
|
45
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
17
|
|
十七、援助其他地区支出
|
46
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
18
|
|
十八、国土海洋气象等支出
|
47
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
19
|
|
十九、住房保障支出
|
48
|
27.87
|
27.87
|
0.00
|
|
20
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
49
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
21
|
|
二十一、其他支出
|
50
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
22
|
|
二十二、债务还本支出
|
51
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
23
|
|
二十三、债务付息支出
|
52
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
本年收入合计
|
24
|
486.51
|
本年支出合计
|
53
|
392.00
|
392.00
|
0.00
|
年初财政拨款结转和结余
|
25
|
0.00
|
年末财政拨款结转和结余
|
54
|
94.51
|
94.51
|
0.00
|
一般公共预算财政拨款
|
26
|
0.00
|
|
55
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款
|
27
|
0.00
|
|
56
|
|
|
|
|
28
|
|
|
57
|
|
|
|
总计
|
29
|
486.51
|
总计
|
58
|
486.51
|
486.51
|
0.00
|
一般公共预算财政拨款支出决算表
|
|
|
|
|
|
公开05表
|
|
部门:甘德县上贡麻乡人民政府
|
|
|
金额单位:万元
|
|
项目
|
本年支出合计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
支出功能分类科目编码
|
科目名称
|
|
|
类
|
款
|
项
|
合计
|
392.00
|
392.00
|
0.00
|
|
201
|
一般公共服务支出
|
364.12
|
364.12
|
0.00
|
|
20103
|
政府办公厅(室)及相关机构事务
|
298.53
|
298.53
|
0.00
|
|
2010301
|
行政运行
|
298.53
|
298.53
|
0.00
|
|
20129
|
群众团体事务
|
16.12
|
16.12
|
0.00
|
|
2012901
|
行政运行
|
16.12
|
16.12
|
0.00
|
|
20131
|
党委办公厅(室)及相关机构事务
|
49.46
|
49.46
|
0.00
|
|
2013101
|
行政运行
|
49.46
|
49.46
|
0.00
|
|
221
|
住房保障支出
|
27.87
|
27.87
|
0.00
|
|
22102
|
住房改革支出
|
27.87
|
27.87
|
0.00
|
|
2210201
|
住房公积金
|
27.87
|
27.87
|
0.00
|
|
|
|
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款
基本支出决算表
|
公开06表
|
部门:甘德县上贡麻乡人民政府
|
|
|
|
|
金额单位:万元
|
|
人员经费
|
公用经费
|
经济分类科目编码
|
科目名称
|
金额
|
经济分类科目编码
|
科目名称
|
金额
|
经济分类科目编码
|
科目名称
|
金额
|
301
|
工资福利支出
|
215.06
|
302
|
商品和服务支出
|
55.10
|
310
|
其他资本性支出
|
0.00
|
30101
|
基本工资
|
48.32
|
30201
|
办公费
|
15.52
|
31001
|
房屋建筑物购建
|
0.00
|
30102
|
津贴补贴
|
150.77
|
30202
|
印刷费
|
3.50
|
31002
|
办公设备购置
|
0.00
|
30103
|
奖金
|
13.21
|
30203
|
咨询费
|
0.00
|
31003
|
专用设备购置
|
0.00
|
30104
|
其他社会保障缴费
|
2.78
|
30204
|
手续费
|
0.00
|
31005
|
基础设施建设
|
0.00
|
30106
|
伙食补助费
|
0.00
|
30205
|
水费
|
0.00
|
31006
|
大型修缮
|
0.00
|
30107
|
绩效工资
|
0.00
|
30206
|
电费
|
1.50
|
31007
|
信息网络及软件购置更新
|
0.00
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30108
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机关事业单位基本养老保险缴费
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0.00
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30207
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邮电费
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0.00
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31008
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物资储备
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0.00
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30109
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职业年金缴费
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0.00
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30208
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取暖费
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0.00
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31009
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土地补偿
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0.00
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30199
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其他工资福利支出
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0.00
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30209
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物业管理费
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0.00
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31010
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安置补助
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0.00
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303
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对个人和家庭的补助
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121.84
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30211
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差旅费
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1.67
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31011
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地上附着物和青苗补偿
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0.00
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30301
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离休费
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0.00
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30212
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因公出国(境)费用
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0.00
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31012
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拆迁补偿
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0.00
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30302
|
退休费
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0.00
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30213
|
维修(护)费
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5.47
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31013
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公务用车购置
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0.00
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30303
|
退职(役)费
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0.00
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30214
|
租赁费
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0.00
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31019
|
其他交通工具购置
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0.00
|
30304
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抚恤金
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0.00
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30215
|
会议费
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3.00
|
31020
|
产权参股
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0.00
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30305
|
生活补助
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44.93
|
30216
|
培训费
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1.86
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31099
|
其他资本性支出
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0.00
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30306
|
救济费
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0.00
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30217
|
公务接待费
|
0.00
|
304
|
对企事业单位的补贴
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0.00
|
30307
|
医疗费
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0.00
|
30218
|
专用材料费
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0.00
|
30401
|
企业政策性补贴
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0.00
|
30308
|
助学金
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0.00
|
30224
|
被装购置费
|
0.00
|
30402
|
事业单位补贴
|
0.00
|
30309
|
奖励金
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25.00
|
30225
|
专用燃料费
|
0.00
|
30403
|
财政贴息
|
0.00
|
30310
|
生产补贴
|
0.00
|
30226
|
劳务费
|
13.85
|
30499
|
其他对企事业单位的补贴
|
0.00
|
30311
|
住房公积金
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27.87
|
30227
|
委托业务费
|
0.00
|
307
|
债务利息支出
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0.00
|
30312
|
提租补贴
|
0.00
|
30228
|
工会经费
|
3.98
|
30701
|
国内债务付息
|
0.00
|
30313
|
购房补贴
|
14.05
|
30229
|
福利费
|
0.00
|
30707
|
国外债务付息
|
0.00
|
30314
|
采暖补贴
|
10.00
|
30231
|
公务用车运行维护费
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4.69
|
399
|
其他支出
|
0.00
|
30315
|
物业服务补贴
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|
30239
|
其他交通费用
|
0.00
|
39906
|
赠与
|
0.00
|
30399
|
其他对个人和家庭的补助支出
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0.00
|
30240
|
税金及附加费用
|
0.00
|
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30299
|
其他商品和服务支出
|
0.00
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人员经费合计
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337.00
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公用经费合计
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55.10
|
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
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公开07表
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部门:甘德县上贡麻乡人民政府
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金额单位:万元
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2016年度预算数
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2016年度决算数
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合计
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因公出国(境)费
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公务用车购置及运行费
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公务接待费
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合计
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因公出国(境)费
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公务用车购置及运行费
|
公务接待费
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小计
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公务用车
|
公务用车运行费
|
小计
|
公务用车购置费
|
公务用车运行费
|
1
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2
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3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
6.55
|
0.00
|
4.69
|
0.00
|
4.69
|
1.86
|
6.55
|
0.00
|
4.69
|
0.00
|
4.69
|
1.86
|
第三部分甘德县上贡麻乡人民政府
2016年度部门决算情况说明